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ALCALDÍA DE GIRARDOT

Girardot para seguir avanzando

Control Interno

El Control Interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés​ que debe atender.

  
Descripción
  
  
  
  
Por el Cual se Crea y Organiza el Grupo de Control Interno en la Alcaldía Municipal de Girardot Cundinamarca.
Varios
2.011
  
Autocontrol.
Informes
2.012
  
Listado de Indicadores de Gestión 2013.
IndicadoresMarzo
2.013
  
INFORME SEGUIMIENTO  AUSTERIDAD DEL GASTO  PERIODO: ENERO - MARZO 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE  GESTION 
 
InformesABRIL
2.018
  
Informe Austeridad del gasto enero a marzo del 2017.
InformesAbril
2.017
  
Informe Austeridad del Gasto septiembre a diciembre 2016.
InformesAbril
2.017
  
  
Informe de austeridad del gasto Octubre-Diciembre 2017
InformesDiciembre
2.017
  
Informe de Empalme 2015
Informe de gestiónDiciembre
2.015
  
Informe de gestion a 31 de diciembre del 2015
Informe de gestiónDiciembre
2.015
  
Informe de Gestión Art 11.
  
Informe de gestiónDiciembre
2.015
  
Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados vigencia 2014.
  
PRIMER CUATRIMESTRE – VIGENCIA 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION Y RESULTADOS
InformesAbril
2.018
  
informe de seguimiento austeridad del gasto, periodo abril junio Vigencias 2016 - 2017.
  
informe de seguimiento austeridad del gasto, periodo abril junio. Vigencias 2016 - 2017
InformesAgosto
2.017
  
Informe de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano Agosto 2017.
InformesSeptiembre
2.017
  
Informe empalme Circular 05 de 2015 Oficina de Control Interno.
InformesDiciembre
2.015
  
Informe de gestion semestral sobre el fomento de la cultura de autocontrol - Semestre I 2017.
InformesMayo
2.017
  
Informe matrices de riesgo de gestión Julio 2017.
InformesJulio
2.017
  
Informe matrices de riesgos corrupción primera vigencia 2017.
InformesMayo
2.017
  
Informe pormenorizado del estado del control interno Abril a Julio del 2017.
Informes pormenorizadosJulio
2.017
  
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno periodo a evaluar abril a julio del 2012.
Informes pormenorizadosjulio
2.012
  
Período evaluado: Agosto de 2017 a Noviembre de 2017 // 
Fecha de elaboración: 03 de Noviembre de 2017
Informes pormenorizadosNoviembre
2.017
  
Informe pormenorizado del estado del control interno - Ley 1474 de 2011.
Informes pormenorizadosMarzo
2.017
  
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011 periodo de febrero a julio del 2015.
Informes pormenorizadosJulio
2.015
  
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno periodo a evaluar julio a noviembre del 2012.
Informes pormenorizadosNoviembre
2.012
  
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011 periodo de julio a noviembre del 2015.
Informes pormenorizadosNoviembre
2.015
  
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011 periodo de marzo a julio 2014.
Informes pormenorizadosJulio
2.014
  
Informe pormenorizado del estado del control interno - ley 1474 de 2011 periodo de Noviembre 2014 a Marzo del 2015.
Informes pormenorizadosMarzo
2.015
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